Добрый день.
Столкнулась с следующей ситуацией, подскажите как лучше поступить.
Есть поставщик который до 31.01.2015 года работал с организацией А на ОСНО с НДС. 31 января 2015 г. организация А выставляет счет и счет-фактуру поставщику с НДС на выплату вознаграждения. Организация А работает и по настоящее время.
C 01.02.2015 между Поставщиком Организацией А (ОСНО) (Предшественник) и организацией В на УСНО (Преемник) заключается соглашение о передаче в полном объеме всех прав и обязательств по заключенному договору с Поставщиком.
В феврале а расчетный счет Компании B поступает вознаграждение с НДС от Поставщика (назначение платежа оплата вознаграждения за январь по счету (выставленному организацией А) от 31.01.2015 по Соглашению 01.02.2015 сумма в т.ч. НДС.
Если Перечислить Организации В всю сумму на Организацию А в т.ч. НДС (нужно ли организации В сдавать декларацию по НДС за 1 квартал и платить сумму НДС)? Или Организация В не должна уплачивать этот НДС в бюджет, так как счет-фактуру не выставляла?
Заранее спасибо.